PRESUPUESTO POR PARTIDA GESTION 2027
POA 2027
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INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONESDE LOS INFORMES: INF. Nº UAI/CONF/CI/001/24 E INF. NºUAI/CONF/CI/002/24 CON RELACIÓN AL CONTROL INTERNODERIVADO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOSREGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LAGESTIÓN 2023
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. N° UAI/2SEG/06/26 Leer más »
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROLINTERNO DERIVADO DE LA AUDITORIA DECONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES YESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2024 DELGOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA INF. NºUAI/CONF/P/CI/001/25 E INF. UAI/CONF/CI/002/25
INFORME DE AUDITORIA INTERNA INF. Nº UAI/SEG/03/2026 Leer más »
INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOSREGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROLINTERNO DE LA GESTIÓN 2025
INFORME DE AUDITORIA INTERNA CONF. Nro. 002/2026 Leer más »
INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOSREGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROLINTERNO DE LA GESTIÓN 2025
INFORME DE AUDITORIA INTERNA CONF. Nro. 001/2026 Leer más »
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2026
REF: RESUMEN EJECUTIVO Nº UAI/POA-01/2026 Leer más »
INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN 2024.
REF: INFORME Nº UAI/CONF/CI/002/25 Leer más »
INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN 2024
REF: INFORME Nº UAI/CONF/CI/001/25 Leer más »
PROGRAMA OPERATIVO ANUALGESTION 2025RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoria Interna Nro UAI/POA-01/25, correspondiente al INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, correspondiente a la gestión 2024
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nro. UAI/POA-01/2025 Leer más »
Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/CI/002/24, correspondiente al INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION 2023
Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/CI/002/24 Leer más »