LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL NRO. 08/2022
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Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/22, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Riesgos Contables y estados Financieros por el periodo GESTION 2021, ejecutada en cumplimiento al POA 2022 de la Unidad de Auditoria Interna
Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/22 Leer más »
Informe de Auditoria Interna Nro UAI/CONF/002/22, correspondiente al INFORME DE CONTROL INTERNO sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Riesgos Contables y estados Financieros por el periodo GESTION 2021, ejecutada en cumplimiento al POA 2022 de la Unidad de Auditoria Interna
Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/002/22 Leer más »